Доброго времени суток!
При импорте выписок из Банк-Клиента, некоторые входящие платежки отображаются некорректно. Это касается тех контрагентов, у которых тот же банк, что и у нас. Система обрабатывает эти платежи как Банковский ордер "Перечисление выручки банком-эквайером" и проводкой 51-57, причем не дает поправить операцию вручную. Приходится удалять документ и заводить его вручную через "Входящее платежное поручение"
Вопрос все тот же, я что-то делаю не так?