Добрый день. Начисляю компенсацию за несвоевременную выплату зп в 1с:Бухгалтерия (создала новый вид начисления, в результате компенсация не учитывается в расходах по налогу на прибыль, отражается по Дт 91. Взносы с нее начисляются и учитываются по налогу на прибыль. Взносы также начисляются на сч91 и учитываются во внереализационных расходах. Налоговая потребовала отразить их в декларации в косвенных расходах , что правильно (пп. 1, 45 п. 1 ст. 264, пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ, Письмо Минфина России от 15.03.2011 N 03-03-06/1/138, п. 2 Письма Минфина России от 23.04.2010 N 03-03- 05/85) и по строке 040 и 041 Приложения 2 Листа 02 декларации по прибыли . Подскажите, пожалуйста, может быть кто-нибудь знает как это сделать?
Когда создаю учет СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ С КОМПЕНСАЦИИ, то СТАТЬЯХ ЗАТРАТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ создаю новый вид:
СТРАХ ВЗНОСЫ ------> компенсация за задержку зп, не учитывается в н/у, создается на сч91 ------> взносы с компенсации за задержку зп, которые уч-ся в н/у